开普检测2023年度净利润5879.17万元,拟10转3股派3元
- 2024-04-23 10:04:265343
开普检测的主营业务包括:电力系统二次设备的检测服务、其他技术服务以及检测设备销售等。按照检测对象划分,公司的检测业务分为:电力系统保护与控制设备检测、新能源控制设备及系统检测和电动汽车充换电系统检测。截至报告期末,公司已拥有电气、新能源、仿真、安全及环境、自动化及通信、电磁兼容等6个专业检测实验室,两个综合性检测基地(许昌总部及珠海开普),具备电气性能、电磁兼容、通信规约、动态模拟、软件和信息安全、可靠性、气候环境、机械环境、低电压穿越试验等全方位的检测能力。
报告期内,公司围绕“十四五”规划出台、“新型电力系统”建设提速、加大新能源产业投资力度等行业宏观政策,紧抓充换电设备、新能源设备等市场领域的发展机遇,积极开展市场营销、能力建设和科研创新。许昌总部保持稳健经营,“华南基地(珠海)项目”建设完成顺利结项。2023年 2月,全资子公司珠海开普获批成立“国家智能配电网自动化设备及系统质量检验检测中心”并获资质认定与授权,可正式对外开展检测业务,开普检测站上了历史传承跨越和地理南北呼应的新坐标。2023年,公司营业总收入同比增长22.34%,受华南基地(珠海)建设项目折旧同比大幅增加,母公司《高新技术企业认定证书》到期、本期适用25%的企业所得税税率影响,净利润同比下降14.81%。
1.报告期内,公司检测服务实现业务收入183,999,475.05元,同比增长23.25%。
(1)电力系统保护与控制设备检测:报告期内,实现业务收入118,903,165.93元,同比增长24.68%。主要原因系公司抢抓市场机遇、扩大检测业务范围,继电保护产品等检测业务出现较大幅度增长;报告期新增珠海开普检测业务收入。
(2)电动汽车充换电系统检测:报告期内,实现业务收入38,398,683.95元,同比增长11.22%。主要原因系公司依托国家对电动汽车充电产业的政策支持,积极开展试验研发和技术研讨,市场订单得以拓展,报告期内电动汽车充换电系统检测收入同比小幅增长。
(3)新能源控制设备及系统检测:报告期内,实现业务收入26,697,625.17元,同比增长37.63%。主要原因系公司依托国家加大新能源产业投资力度等的政策支持,加大市场营销、建成 4MW 大功率变流器试验研究平台、持续扩大新能源检测领域产能,储能系统等相关产品检测收入出现较大幅度增长。
2、其他技术服务
报告期内,其他技术服务实现收入2,156,283.04元,同比增长20.88%。主要原因系报告期内公司对外提供了新能源汽车充电基础设施奖补资金省级审核验收、新型电力系统继电保护数字孪生技术调研、基于特征量识别的接地故障测试技术研究等技术服务,其他技术服务收入同比增长。
3、检测设备销售
报告期内,公司检测设备销售实现收入3,460,707.90元,同比下降10.3%。主要原因系公司研发的检测设备专业性强,主要用于优化自身产能,并在此基础上依据特定客户需求进行小批量定制和销售,客户群体为具备一定研发能力的电力二次设备制造商、电力科学研究院等专业机构,报告期内检测设备销售业务因客户定制化需求降低而减少。
同日,开普检测(003008)披露了2024年一季报。2024年第一季度,公司实现营业总收入4467.74万元,同比增长14.95%;归母净利润1311.17万元,同比下降18.34%;扣非净利润1034.70万元,同比增长24.41%;经营活动产生的现金流量净额为2323.12万元,同比增长21.11%;报告期内,开普检测基本每股收益为0.16元,加权平均净资产收益率为1.22%。